送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-08 21:08

你好,外購的貨物用于贈送,屬于視同銷售,需要計算銷項稅額的,銷項稅額是用不含稅的售價*稅率來計算的

R?.x 追問

2020-03-08 22:14

老師,也就是說如果外購的送給職工當福利,稅額就是成本*稅率,并進項轉出;在這里是外購送其他人?用不含稅售價?幫忙區分下唄。這倆有點混亂

立紅老師 解答

2020-03-08 22:17

你好,
也就是說如果外購的送給職工當福利,稅額就是成本*稅率,并進項轉出;——是的,進項稅轉出是按成本*稅率轉出
在這里是外購送其他人?用不含稅售價?——是的,這個是視同銷售,需要計算計算銷項稅額

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借在建工程 貸庫存商品120
2023-11-22 12:45:39
您好 借:營業外支出 200000%2B39000=239000 貸;庫存商品 200000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 300000*0.13=39000
2022-05-07 09:31:59
您好,根據您的描述,食堂領用的進項稅不得抵扣,所以進項稅額應轉出。
2020-06-11 20:48:33
你好,你開發票的時候開折扣,就是你贈送的和銷售的都是按折扣來,最后按照折扣之后的來確認收。
2023-10-12 15:39:11
你好,小規模的稅率是1%的。
2022-03-03 13:35:14
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