
2月份做賬拿了一張4月份的第三聯發票入了庫存商品可以嗎?
答: 你好,這個商品是在二月份到的嗎?如果是的話,你在四月份紅沖二月份的,然后再做發票的。
21年暫估了庫存商品,借:庫存商品 20000 貸:應付賬款20000 借:主營業務成本20000 貸:庫存商品20000 ,現在收到發票實際庫存商品含稅30000,請問是要把之前暫估的分錄全沖紅,然后借:借:庫存商品 26548.67 進項稅3451.33 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本26548.67 貸:庫存商品26548.67,這樣做對嗎?
答: 您好,您22年收到發票,損益用以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
庫存商品暫估怎么做賬
答: 您好,同學,分錄如下: 借:庫存商品--暫估 貸:應付賬款






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侯 萍 追問
2020-02-29 16:04
辜老師 解答
2020-02-29 16:05
侯 萍 追問
2020-02-29 16:09
辜老師 解答
2020-02-29 16:10