送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-23 10:58

你好,你可以匯算清繳的時候調整

幸福的小白 追問

2020-02-23 11:02

老師,是調整所得稅嗎?怎么調整呢

樸老師 解答

2020-02-23 11:10

調整收入的哦,調整成一致的就可以了,所得稅的如果少報了,就調整成和增值稅收入一致的

幸福的小白 追問

2020-02-23 11:18

我說增值稅少了,怎么辦呢?可以調減所得稅收入?

樸老師 解答

2020-02-23 11:20

根據你的開票和無票收入確認的嗎

幸福的小白 追問

2020-02-23 11:22

所得稅報多了,所得稅申報表填的和賬面一樣,增值稅按開票填報的,兩個申報表不一致

樸老師 解答

2020-02-23 11:24

那你就直接調減就可以了,收入那里

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相關問題討論
同學你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細表
2022-05-23 11:04:16
需要的需要做更正申報。
2022-04-08 12:28:42
同學你好 可以不一致 因為增值稅的視同銷售收入和所得稅不一致
2020-06-13 16:21:01
當前的規定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
你好,增值稅是0申報,那利潤表有數字嗎?
2022-03-08 10:41:40
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