送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-02-12 15:20

借:管理費用-福利費    398
   貸:應付職工薪酬   398
借:應付職工薪酬   398
貸:庫存商品   375.47
     應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)22.53

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相關問題討論
你好!原分錄紅字沖差額就可以的(不跨年的話)
2019-10-18 10:06:17
自用的話,要看你用于什么地方,不是任何情況都要進轉出的。
2022-04-15 08:52:51
借原材料乙材料1800*8 應交稅費應交增值稅進項1872 原材料丙材料2000乘以12 應交稅費應交增值稅進項3120, 貸預付賬款 應付票據。
2022-11-21 17:58:16
你好,是的 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-03-06 10:53:36
你好,這個不用結轉增值稅的
2023-11-07 09:14:46
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