
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
老師單位直接購入產品,發放福利,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
答: 是的,就是那樣做計提的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借應付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎
答: 你好 這個是計提的分錄的
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
老師,過年,老板給員工買衣服, 借:管理費用--福利費, 貸:應付職工薪酬---福利費, 再做,借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀存那應付職工薪酬--福利費,要放入工資表里,交個稅嗎?
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
老師您好,每個月職工的伙食費應該怎么樣計提?即做分錄。①借:管理費用-職工福利費。貸:應付職工薪酬-職工福利費。②借應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金。對嗎









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