送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-02-10 17:57

1.不做分錄處理,告訴你期初余額
2.借 原材料-A  202
應交稅費-增值稅-進  26.18
貸 銀行存款  228.18
3.借 原材料 -A 508
應交 稅費-增值稅-進  65
借 銀行存款  573
4.借 在途物資  600
應交稅費-增值稅-進  78
貸 銀行存款  678
5.借 原材料-A 600
貸 在途物資

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相關問題討論
您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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