送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-23 10:44

可以,可以這么做,你攤銷時候做費用是做借管理費用 貸其他應付款

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首先,你需要將一年的房租和物業費分攤到每個月。每月的會計分錄應該是借記"預付租金"或"預付物業費",然后貸記"現金"或"銀行存款"。然后,每個月結束時,你需要借記"租金支出"或"物業費支出",貸記"預付租金"或"預付物業費"。這樣,你就可以在每個月的財務報表中反映出租金和物業費的支出。
2023-08-01 13:33:45
預付房租 借:預付賬款-房租 增值稅-進項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
2025-03-11 11:12:51
借:管理費用—房租費 管理費用—物業費 貸:銀行存款
2018-08-31 14:43:10
您好, 借:預付賬款 貸:銀行存款
2024-04-10 20:33:47
同學 你好, 這個計提 借 管理費用-預提費用 ? ? 貸 其他應付款 沖掉上面的計提分錄,按發票入賬就可以了。
2021-10-12 16:53:03
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