送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-15 15:51

你好,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-15 15:58

前面有主營業務收入,后面這樣,消不了,凈利潤還是前面的主營業務收入的金額

鄒老師 解答

2020-01-15 15:59

你好,你指的暫估入庫不是做材料或者商品的暫估入庫?而是需要沖銷收入嗎?

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-15 16:00

是的,是要沖收入的暫估成本的分錄

鄒老師 解答

2020-01-15 16:01

你好,沖銷收入分錄是
借;主營業務收入 
應交稅費–應交增值稅
貸;應收賬款

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-15 16:01

借 主營業務成本–暫估
貸 銀行存款
可以嗎

鄒老師 解答

2020-01-15 16:01

你好,你到底是需要沖銷之前的收入,還是需要暫估成本?

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-15 16:02

借 應收賬款 
貸 主營業務收入 
應交稅費–應交增值稅
沖這個里面的主營業務收入

鄒老師 解答

2020-01-15 16:03

你好,沖銷收入就是這樣做分錄啊
借;主營業務收入 
應交稅費–應交增值稅
貸;應收賬款

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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