送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2020-01-08 14:00

預付時   借:預付賬款   貸:銀行存款
攤銷時(收到發票)借:管理費用   貸:預付賬款

 rorista 追問

2020-01-08 14:05

如果攤銷完了才收到發票怎么做分錄

楊@老師 解答

2020-01-08 14:09

只有拿到發票時,才能借:預付賬款呢

 rorista 追問

2020-01-08 14:12

可是已經先付了錢啊

楊@老師 解答

2020-01-08 14:16

沒有發票,計入預付的話,那你以后不要攤銷,拿到發票后,一次性計入費用

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相關問題討論
你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
2025-01-07 15:52:47
你好,這個軟件你做了無形資產嗎。如果是的話,軟件的總的金額/12/10 這個是一個月分攤的金額 預付的加上沒有支付的總的
2022-03-16 08:26:36
你好 是記長期待攤銷費用。如果 是租 的按租賃期分攤
2020-06-20 17:16:43
您好,借:預付 貸:銀行 借:管理費用等 貸:預付
2024-05-15 08:18:48
借預付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預付賬款收到了發票,如果是專票的,借預付賬款借管理費用負數, 然后再做發票的借管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款 最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額
2022-05-16 13:43:07
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