送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2020-01-05 19:31

需要繳納。計提:借:管理費用  貸;應付職工薪酬-工會經費    繳納:借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款。按照工資的2%計提。

強健的小蝴蝶 追問

2020-01-05 19:34

一年都沒計提,應該怎么辦呢

方亮老師 解答

2020-01-05 19:40

現在補計提即可。祝您工作愉快!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,(1)按月計提工會經費時: 借:管理費用 — 工會經費 貸:應付職工薪酬 — 工會經費 (2)按季繳納工會經費時: 借:應付職工薪酬 — 工會經費 貸:銀行存款
2022-04-22 10:52:05
你好 計提,借;管理費用 , 貸;其他應付款——工會經費 繳納,借;其他應付款——-工會經費 , 貸;銀行存款
2019-12-05 10:09:06
同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關會計分錄如下: 借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費 2. 交納時,相關會計分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:庫存現金或銀行存款 三 收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款—工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款—工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現金)科目。
2022-07-04 13:15:12
沒有工會賬戶,也提工會經費。借管理費用,貸應付職工薪酬--工會經費,借應付職工薪酬--工會經費,貸銀行存款
2021-04-27 07:45:11
你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調增
2022-04-14 14:45:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...