送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-30 14:22

你好,全年業務招待費有50000元,全年銷售收入100000元,收入5‰=500,發生額的60%=3萬,所以按500扣除業務招待費,49500做納稅調增應納稅所得額處理

松母 追問

2019-12-30 15:14

那發生額的60%=3萬,這個什么意思呢?不用管它嗎?

鄒老師 解答

2019-12-30 15:15

你好,全年業務招待費有50000元,發生額的60%=50000*60%=30000,3萬就是這樣來的
因為收入5‰=500,所以按500扣除(按500與3萬兩者較小的數據扣除)業務招待費,49500做納稅調增應納稅所得額處理

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你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 收入的5‰=5萬,發生額的60%=4800,按4800扣除,業務招待費納稅調增3200
2022-04-21 09:02:12
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-27 20:33:38
同學你好 對的 是這樣的
2022-08-19 11:49:28
你好,收入的0.5%=5000萬*0.5%=25萬 業務招待費發生額的60%=100萬*60%=60萬 準予扣除的業務招待費支出是25萬,納稅調增75萬?
2022-09-14 15:29:20
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
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