送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-23 12:13

你好,沒有影響,跨年發票,是業務在本年發生,發票在下年收到。

晴空 追問

2019-12-23 12:15

我12月開的,對方1月在記,或者是有人給我們開了一張12月份的票,我12月份不記,到1月份我在記賬,這樣行嗎

立紅老師 解答

2019-12-23 12:21

你好,您當月開出的發票是需要在當月確認銷項稅額的。
當月收到的專票如果您當月不想抵扣,先計入到待認證進項稅額中

晴空 追問

2019-12-23 12:22

嗯嗯,我當月確認銷項,就是對方當月不抵扣,不記賬,這樣行嗎?不是涉及到明年了嗎?這個有影響嗎?

立紅老師 解答

2019-12-23 12:25

你好,這個是可以的,對方抵扣期限是360日。

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11月 送貨單 暫估入賬 借 材料A 200 暫估進項-甲公司 26 貸 暫估應付 -甲公司 226 12月 未票付款 借:預付 226 貸:銀行226 3月到票 113 借 暫估應付 -甲公司 113 貸:預付 -甲公司 113 借:(待抵)進項 13 貸:暫估進項-甲公司 13 這種分錄行嗎?感覺太煩所了
2022-03-05 19:26:05
同學你好,可以按收回發票的金額沖銷;
2022-03-05 14:39:02
同學你好 這個可以抵扣的
2022-07-19 13:07:35
您好,你那個是什么發票,是成本還是費用發票。
2022-03-11 09:25:39
你好,可以根據發票內容補做相應賬務處理。 如果涉及損益科目,通過? 以前年度損益調整? ?科目入賬核算?
2022-01-07 22:16:37
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