送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-18 17:57

一般制造業成本核算流程和會計分錄
1、采購
借:原材料 / 庫存商品
應繳稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現金 / 銀行存款/ 應付賬款
2、材料領用
借:生產成本
貸:原材料
3、計提工資
借:生產成本 / 制造費用
貸:應付職工薪酬—工資
4、發生的水電費、機物料消耗等
借:制造費用
貸:現金/ 銀行存款 / 應付賬款
5、計提折舊
借:制造費用 (車間用)
管理費用 (管理部門使用)
銷售費用 (銷售部門使用)
貸:累計折舊
6、銷售收入
借:庫存現金 / 銀行存款/ 應收賬款
貸:主營業務收入
應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額)
7、月末,結轉制造費用
制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或實做工時或機器工時。
例如按材料消耗分攤:
某產品制造費用分配率 = 該產品消耗材料 / 本期材料消耗總額
某產品應分攤的制造費用 = 該產品制造費用分配率 × 本期制造費用總額
借:生產成本—A產品
生產成本—B產品 。。。
貸:制造費用
8、月末,結轉完工入庫產品
借:庫存商品—A產品 —B產品 。。。
貸:生產成本—A產品 —B產品 。。。
9、月末,結轉本月銷售商品成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品

q清風 追問

2019-12-18 21:58

好的,謝謝老師。但是我想問的是:家具行業制造沙發,按BOM領料需要60尺的皮,但是現在皮整張是66尺,多出的6尺我們該怎么處理呢?而且BOM給出來的數據還不一定準確!

venus老師 解答

2019-12-19 09:26

同學新的問題請重新提出哈,平臺有要求

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相關問題討論
若是一般納稅人,都是專票,增值稅不用交,交印花稅,水利建設基金
2023-10-25 12:38:20
你好 客戶欠我公司27000元,就是應收賬款27000 公司欠原材料廠家120000元,就是應付賬款120000 這兩個對沖,就是應付賬款 93000 那么你現在直接付給原材料廠家100000元并開給客戶發票。就是100000-93000=7000
2022-04-27 15:06:38
你好,你得問下你稅務局那邊同意你們自己開收購發票吧。
2022-02-10 14:23:02
同學,你好 恩恩,可以的
2022-02-10 14:21:33
是的,單獨分開原材料-模具
2025-01-02 14:54:28
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