送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-11 21:29

您好
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 余額在借方表示進項小于銷項要繳納增值稅

liuian 追問

2019-12-11 21:30

怎么每個老師的回答都不一樣阿

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:31

銷項大于進項本期需要繳納增值稅 月末寫分錄
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

liuian 追問

2019-12-11 21:31

這是糖果老師給我的回復

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:33

您前面是怎么問的

liuian 追問

2019-12-11 21:34

我就是說我結轉完進項銷項稅額后,應交增值稅-轉出未交增值稅有余額,是要交稅么

liuian 追問

2019-12-11 21:35

他說在借方不用上稅,是留抵稅額

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:35

您分錄怎么寫的 可以截圖看看么

liuian 追問

2019-12-11 21:35

可以的

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:35

嗯嗯 麻煩您截圖上傳

liuian 追問

2019-12-11 21:37

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:39

您這是進項稅大于銷項稅 不需要繳納增值稅

liuian 追問

2019-12-11 21:41

我的分錄沒有問題吧……總感覺應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 余額要是負數才對

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:43

我自己一般就是這樣寫
借:應交稅費-應增值稅-銷項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
最后體現在應交稅費-未交增值稅科目借方留抵

liuian 追問

2019-12-11 21:49

老師,你的分錄我不大看得懂……我就想確認一下我的做法對不對,麻煩老師幫我確認一下

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:50

我是把您的兩筆分錄匯總到一筆分錄了 然后再結轉了一下
您這樣寫也可以的

liuian 追問

2019-12-11 21:51

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:52

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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