送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-11 09:49

是的,準則是這樣寫的,

立夏 追問

2019-12-11 09:53

那月底應付職工薪酬一工會經費貸方余額不用結轉到其它科目?

maize老師 解答

2019-12-11 10:01

不需要,你這個計提,后續做繳納這個不是平么

立夏 追問

2019-12-11 10:38

實際繳納的比計提的少,計提按工資2%,實際并沒繳那多,存在差額

maize老師 解答

2019-12-11 10:43

沖掉多計提就可以,

立夏 追問

2019-12-11 10:55

可以用看望生病職工或慰問職工的費用沖減嗎

maize老師 解答

2019-12-11 11:21

這個不清楚,我沒有查到文件,你這個問下處置過老師們,謝謝合作,

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相關問題討論
同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好,是的,是這樣處理
2022-02-17 11:59:23
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
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