送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-20 15:13

你好,這個是你單位實現收入收到的款項?

K146260507925 追問

2019-11-20 15:15

不是

鄒老師 解答

2019-11-20 15:17

你好,那這個具體是收到的什么性質的款項?

K146260507925 追問

2019-11-20 15:21

K146260507925 追問

2019-11-20 15:22

我也不太清楚到底是什么收款

鄒老師 解答

2019-11-20 15:23

你好,需要知道這個具體是什么款項,才可以確定貸方通過什么科目核算的

K146260507925 追問

2019-11-20 15:26

應該是銀行之間產生的收款吧

鄒老師 解答

2019-11-20 15:27

你好,是你單位不同開戶銀行之間的轉賬?

K146260507925 追問

2019-11-20 15:34

應該是

鄒老師 解答

2019-11-20 15:35

你好,那就這樣做分錄
借;銀行存款——轉入銀行,貸;銀行存款——轉出銀行

K146260507925 追問

2019-11-20 15:37

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-20 15:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好,學員,要看您發生的是什么業務,不同的業務分錄不同。 如果是收款方是提前預收款項,那么收款時是先確認負債,等實現了銷售收入再確認收入,分錄為: 借:銀行存款 ? ?貸:預收賬款 如果是已經達到了收入的確認條件,如貨物已經交付給對方公司,控制權已經轉移,那么就可以確認收入,分錄為: 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅等
2022-04-12 18:55:01
借銀行存款687 貸營業外收入687-政府補貼
2022-04-12 13:26:01
你好如。你好,如果是代保存的就正常做收入和結轉成本的個路。您好,如果是代保存的就正常做收入和結轉成本的費用。
2022-01-17 10:00:34
你好 具體是什么錢呢? ?是單位存現還是取現嗎? ?
2022-01-12 11:08:57
你好 借;銀行存款 貸;其他應收款等科目
2018-06-26 15:44:30
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