老師你好,個體工商戶在自然人電子稅務局扣繳端不 問
您好,這個你只要申報經營所得就可以 答
老師好,資產負債表和利潤表在填季度報表時日期該 問
資產負債表就是3.31,利潤表就是3月 答
請問期初數錄入的數據有錯,賬套己啟用,次月要怎么 問
您好,現在是哪個科目錯了 答
員工向公司借款1萬塊錢,用之后的兩個月工資去抵借 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,手續費退還怎么報稅 問
是的,就是在那個里邊填寫 答

你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規定收的伙食費只能代付(支付給食材供應商)不能做成本;做伙食賬的時候分錄如下借:銀行存款貸:預收費用-伙食費確認款項借:預收費用-伙食費貸:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款)付款給供應商時借:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款)貸:銀行存款?但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結轉了成本借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食貸:銀行存款并且已經操作每月的結轉成本(系統一鍵結轉)結轉成本 分錄如下借:非限定性凈資產貸:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食現在教育局規定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構成幼兒園的成本。現在我需要調賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應付款。分錄如下借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 負數借:其他應付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
答: 你好,同學,這樣的可以的
張三掛靠在乙公司中了甲公司項目標,合同價款100萬,開工后甲公司打款給乙公司60萬,張三提供給乙公司成本票據80萬,由于不夠支付,張三打款20萬到乙公司墊付,乙公司借記銀行存款,貸記其他應付款,后期由于各種原因甲公司不再打款,工程停止,請問乙公司對張三打進的20萬怎么做賬?
答: 同學你好,從帳面上,這20萬,等于是乙公司向張三個人的借款, 要是平帳,把這20萬再打款給到張三,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好 請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
答: 資金結存=結轉結余%2B返還額度









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黑眼圈的熊貓 追問
2019-11-13 16:38
黑眼圈的熊貓 追問
2019-11-13 16:42
逸仙老師 解答
2019-11-13 19:41
黑眼圈的熊貓 追問
2019-11-14 09:19