
老師本期進項稅額有余額,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,金額為本期進項余額對么
答: 同學(xué)你好,本期沒有銷項么?
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)146773.83 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
答: 對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了










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