送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-14 15:09

需要補計提,沒有就補計提

清風 追問

2019-10-14 15:17

上個季度已結賬的,以前會計直接是這樣做:
借:管理費用-工資
貸:銀行存款
我現在要怎么處理呢?

maize老師 解答

2019-10-14 15:22

現在你做借銀行 借管理費用負數,重新做

清風 追問

2019-10-14 15:33

嗯,好的。
比如第一季度和第二季度的金額加起來是5000元,我做分錄:
借:管理費用-工資   -5000
貸:銀行存款            -5000
然后再做:
借:管理費用-工資   5000
貸:應付工資             5000

借:應付工資             5000
貸:銀行存款             5000
您看下是不是這樣做?

maize老師 解答

2019-10-14 15:34

借:管理費用-工資 5000
貸:應付工資 5000

借:應付工資 5000
貸:銀行存款 5000 是

清風 追問

2019-10-14 15:41

負數的這個分錄不用做嗎?
借:管理費用-工資   負5000
貸:銀行存款            負5000

maize老師 解答

2019-10-14 15:43

負數的這個分錄不用做嗎?
借:管理費用-工資 負5000
借:銀行存款 5000   需要做

清風 追問

2019-10-14 15:45

還是做:
借:銀行存款                5000
借:管理費用-工資    負5000

maize老師 解答

2019-10-14 15:46

借:銀行存款 5000
借:管理費用-工資 負5000
 是之后再做那個正確分錄

清風 追問

2019-10-14 15:47

好的

清風 追問

2019-10-14 15:51

還有,前期計提折舊,正確的應是:
借:管理費用—福利費    100
貸:累計折舊                    100
原會計做成:
借:管理費用—折舊費    100
貸:累計折舊                    100

現在我要改正過來,是不是可以在這一期一起做:
借:管理費用—福利費       200
        管理費用—折舊費   負100
貸:累計折舊                      100

maize老師 解答

2019-10-14 15:52

你好: 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題!

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相關問題討論
你好, 是可以的,一次性計入費用。
2019-07-08 10:03:38
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-10-08 16:01:44
你好 ;? ?你們這個維修只涉及 人工費 不涉及配件更換這些成本? ?嗎 ?? ?正常是成本包括人工和配件變換的 成本 合計的? ? ;對? 的有收入必須要有對應的成本的? ?
2022-03-21 19:38:51
你好,這個發生的具體的什么業務的?
2022-04-09 17:34:58
您好,需要做無票收入,你是不是按季度申報,季度銷售額不超過45萬,可以直接申報填寫10欄可以,不用交增值稅和附加稅
2021-09-12 19:16:37
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