
我們是小規模,去年的費用發票是專票,我做賬把進項稅和不含稅金額分開做了,沒有做一起,今年才想起來,怎么調整
答: 你好,做更正的分錄。借以前年度損益調整。貸進項
請問老師,去年有一筆進項稅額沒有認證,但做賬做成了應交稅費-應交增值稅(進項稅額),因為還沒有認證,今年我想把這筆進項稅額調成待認證進項說額,這個分錄怎么調?謝謝
答: 你好;? ? ? ?你做賬? 借 應交稅費 -待認證進項稅 貸? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,我去年的一些專票給入成了普票了,今年一月份做調整借:應交稅費-待認證進項稅額1000 貸:以前年度損益調整 10003月有收入了,由于沒有經驗,就把之前的專票都勾選了,數額104770元.結果發現賬上加上去年調整完的,拿到財務報銷的專票只有100992元那我勾選時分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)100992 貸:應交稅費-待認證進項稅額100992這樣做對嗎?多勾選的差額應該怎么處理呢?謝謝
答: 同學您好,您暫時先不做處理,最好是看下是什么發票,再催要找一下,





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