送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-17 16:05

您好
借:管理費用 借方紅字
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字

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相關問題討論
你好,做更正的分錄。借以前年度損益調整。貸進項
2023-04-12 09:38:52
你好;? ? ? ?你做賬? 借 應交稅費 -待認證進項稅 貸? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
2022-03-02 10:40:03
先沖回去年的費用和已計提的費用,再補記進項稅。具體分錄如下: 1. 沖回費用和進項稅:借:管理費用 貸:原材料/庫存商品/應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 補記進項稅:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 這樣調整后,確保賬目符合會計準則和稅法規定。
2024-09-14 09:44:46
同學您好,您暫時先不做處理,最好是看下是什么發票,再催要找一下,
2022-03-29 21:05:43
你好,學員,多勾選的是什么意思的
2022-03-29 20:39:07
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