送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-16 10:35

你好 借固定資產 進項稅貸應付賬款

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 10:36

應付賬款下設置供應商名稱是嗎,折舊是下月才開始吧?

meizi老師 解答

2019-09-16 10:37

你好 是的 設置對應的供應商名稱 是的 次月折舊

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 10:45

那5月購買的固定資產預付了一部分,沒有收到發票,6月已經收到貨,發票要等過幾個月11月付清了在開,那要怎么做呢

meizi老師 解答

2019-09-16 10:49

你好 5月做 借預付賬款貸銀行存款 6月 借固定資產 貸預付賬款 應付賬款   7月開始折舊

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 10:50

有人說要做暫估入庫,所以有點不理解

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 10:51

有的又說等發票來了在按發票日期入賬

meizi老師 解答

2019-09-16 10:54

但是你6月才收到固定資產 5月先做預付賬款  收到了7月折舊就行了

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 10:54

哦,跟發票沒關系嗎?

meizi老師 解答

2019-09-16 10:55

你好   如果你6月收到了固定資產還沒收到發票就要暫估固定資產原值 來折舊了 等發票來了沖暫估 在按實際發票來入賬 調整折舊金額

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 10:57

那暫估是按含稅還是不含稅這里來入?分錄又是怎么樣的呢

meizi老師 解答

2019-09-16 10:59

你好 你可以按合同的金額 如果對方是開普票的話 價稅合計暫估的 借固定資產-暫估貸銀行存款

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 11:04

這個暫估是指品名和供應商嗎?要不要設置?

meizi老師 解答

2019-09-16 11:05

你好  你要設置明細科目的   或者你直接做固定資產-具體的固定資產名稱就行

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 11:05

合同上是注明要開專用發票

meizi老師 解答

2019-09-16 11:07

如果是專票的話 就按不含稅來暫估就行了

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 11:22

那如果按不含稅的話,我自己得重新算一個價格來入嗎?合同簽訂的是含稅價格,沒有標注不含稅價

meizi老師 解答

2019-09-16 11:23

你好  你們合同有金額你自己換算下就行了

哭泣的電燈膽 追問

2019-09-16 11:24

那暫估的原材料也是按不含稅來入嗎

meizi老師 解答

2019-09-16 11:24

你好 如果你確定是收到專票的話 你可以按不含稅暫估的

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同學你好 融資租賃租入固定資產賬務處理 企業采用融資租賃的方式租入固定資產,作為自有資產,會計分錄為: 1.融資租入的固定資產,應當在租賃開始日,按租賃協議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調試費以及融資租入固定資產達到預定可使用狀態前發生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產--融資租入固定資產 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產,應當采用與自有應計折舊固定資產相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規定將設備所有權歸承租企業,應進行轉帳,將固定資產從“融資租入固定資產”明細科目轉入有關明細科目。 借:固定資產--有關設備 貸:固定資產--融資租入固定資產
2024-09-12 09:37:05
你好,就是會多一個借應交稅費-應交增值稅-進項,其他跟你之前是一樣的
2022-04-14 12:05:18
你好,分期開具的發票,它是開的是什么費用的發票? 其實固定資產是應該按照全價,包括買價和利息這些合計金額入賬
2024-09-26 14:18:46
。把暫估的紅沖按發票入賬。
2022-07-21 16:55:35
您好,會計分錄: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-05-05 17:24:48
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