送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-11 15:39

是的,你這個說沒有問題,

王大大大大 追問

2019-09-11 15:42

那第三步是用到進項稅額轉出這個科目是嗎?并不是借管理費用貸進項稅額?

maize老師 解答

2019-09-11 15:44

那第三步是用到進項稅額轉出這個科目是嗎?是的,借xx 費用 貸進項稅額轉出

王大大大大 追問

2019-09-11 15:44

那我每個月月底是用待認證進項稅轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,銷賬稅額轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,對嗎?沒有用過轉出多交增值稅,做的對嗎?最后用轉出未交增值稅轉入未交增值稅,有貸方下個月就交稅

maize老師 解答

2019-09-11 15:48

待認證進項稅轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 不需要,待認證不需要結轉,銷賬稅額轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,對嗎? 這個是的,最后用轉出未交增值稅轉入未交增值稅,有貸方下個月就交稅是的

王大大大大 追問

2019-09-11 15:50

哦,待認證認證后轉入進項稅額,月底進項稅額跟銷項稅額都轉入轉出未交增值稅

王大大大大 追問

2019-09-11 15:51

聽課聽的暈乎,提到轉出多交增值稅,沒用過他,只用過轉出未交增值稅

maize老師 解答

2019-09-11 15:54

沒有用這分錄,基本上不會用上這個,對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。   月底進項稅額跟銷項稅額都轉入轉出未交增值稅是的

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借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好,你實際認證多少進項稅額.按實際認證的進項和銷項比較,如果有應納稅再結轉出來,是留抵就不用結轉出來
2022-03-10 14:45:42
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
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