APP下載
彪壯的墨鏡
于2019-08-20 16:52 發布 ??1983次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-20 16:53
你好,這個是不需要特地調整到一致的
彪壯的墨鏡 追問
2019-08-20 16:54
我老覺得,應該弄一致的,
鄒老師 解答
2019-08-20 16:55
你好,如果一致,就沒有內外賬之分了
2019-08-21 08:16
老師,形成現金不一致的原因是什么
你好,主要就是內外賬核算的口徑不同比如虛假的費用,外賬計入了費用核算,用現金支付了而內賬不做這個費用處理的
2019-08-21 08:17
謝謝老師
2019-08-21 08:19
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
匯算清繳時,賬載金額和稅收金額不一致,已做調整,調整的差異,需要體現在外賬嗎?如果要,外賬應如何處理?
答: 只用調表不調賬就可以。
老師,內賬應付賬款與供應商對賬之后的差額,要調整的話沖哪個科目比較好,例如自己賬上的金額比供應商的金額大,我做分錄借:應付賬款 貸:營業外收入 可以嗎?
答: 可以的,不需要付款是可以轉營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
長年累計下來的,增值稅賬面金額和實際差額怎么調整,交的多,賬面少,差了6.34,結轉到營業外收入怎么寫會計分錄
答: 借未交增值稅 貸營業外收入
老師?短期借款:16931643.15 (外賬) 短期借款:17000000(內賬)公司是兩套賬 現在要把外賬這塊數據調到跟內賬樣金額 請問分錄怎么怎么做?17000000-16931643.15=68356.85 內外賬差異68356.85 現在想把外賬數據做到跟內賬一樣
討論
老師,內賬,我上年計提的收入計提多,今年把差額調整,怎么調整比較方便?分錄怎么寫?
老師,我內賬上年計提的收入計提多,今年把差額調整,怎么調整比較方便?分錄怎么寫?
請問公司的內賬, 開賬時初始金額的長期借款, 少入了, 在后期如果調整?
我想問一下,之前計提的未確認融資費用,現在調整攤銷月份和開始日期,把調整后的剩余攤銷金額和調整前賬面余額的差額作為調整金額是對的嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 119058 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
彪壯的墨鏡 追問
2019-08-20 16:54
鄒老師 解答
2019-08-20 16:55
彪壯的墨鏡 追問
2019-08-21 08:16
鄒老師 解答
2019-08-21 08:16
彪壯的墨鏡 追問
2019-08-21 08:17
鄒老師 解答
2019-08-21 08:19