送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-20 10:45

借:其他應付款——XX老板
貸:銀行存款(或庫存現金)

彪壯的墨鏡 追問

2019-08-20 10:47

老師,這個債務借進來錢,是老板借的,錢在老板那里,但還款是公司替老板還的,
分樓應該是其他應收款吧,然后帶銀行存款。

江老師 解答

2019-08-20 10:51

如果前期沒有欠老板的錢,就是墊付時,計入“其他應收款理——XX老板”處理

彪壯的墨鏡 追問

2019-08-20 11:00

嗯嗯

江老師 解答

2019-08-20 11:07

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計提工資時(不考慮社保) 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬/應付工資 發放工資時 借:應付職工薪酬/應付工資 貸:銀行存款 收到企業支付的勞務費時(假設同時開了發票) 借:銀行存款 貸:主營業務收入 銷項
2019-07-04 17:14:26
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,看是什么業務沒有記賬
2020-04-08 03:01:40
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
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