送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-15 16:19

你好同學
可以按出售進行處理,就是將賬面轉貸方去,差額記為投資收益同學。

ttkx 追問

2019-08-15 16:21

我是這樣做的,借:其他應收款-C    投資收益  貸:長投。對嗎

ttkx 追問

2019-08-15 16:22

不能按原價出售吧?

何江何老師 解答

2019-08-15 16:30

你好同學,這個要按市價啊,一般是按市價的,同學

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借;固定資產,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:現金或者銀行存款,其他應付款-自然人姓名(自然人出資部分)
2018-11-03 14:22:14
同學你好,要看A公司發票是怎么開的
2022-03-25 20:47:40
甲 借銀行存款400 貸其他應付款400 借其他應付款400 貸銀行存款200 營業收入200
2022-03-26 16:55:16
你好,自然人股東之間溢價轉讓股權 借:實收資本—原股東 貸:實收資本—新股東?
2022-05-12 17:19:31
你好,學員,這個是股東的轉讓,不涉及企業的 借實收資本-老股東 貸實收資本-新股東
2022-05-12 17:24:55
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