送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-06-26 10:17

可以不做,但自己要清楚賬務情況,但如果嚴格反映的話還是做一下。

默然以言 追問

2019-06-26 10:18

那該怎么做分錄呢?

趙英老師 解答

2019-06-26 11:55

借:預付賬款  14000  貸:銀行存款14000   ,借:銀行存款 14000  貸:預付賬款  14000

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相關問題討論
是的,跨月了
2022-01-02 13:44:16
首先,根據會計準則,支付管理費用的會計分錄應當是“現金”或“銀行存款”貸方,“管理費用”借方,同時,需要做好支付管理費用明細記錄。對于檢測費,會計分錄應為“現金”或“銀行存款”貸方,“檢測費”借方,并且要做出檢測費明細記錄。最后,退回賬戶的會計分錄應當是“銀行存款”貸方,“銀行存款”借方,需要做出退回賬戶明細記錄。
2023-03-25 18:04:32
借銷售費用、廣告費、應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-02-08 16:52:33
同學你好, 借,管理費用,負數 借,銀行存款,正數;
2022-04-11 14:51:47
你好,多付的費用退回 借:銀行存款,貸:管理費用
2022-06-16 15:45:50
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