老師,這個(gè)是需要退稅嗎 問
你好,這是減免的稅額,不需要申報(bào),也不會退稅 答
老師,我們企業(yè)是先付貸款利息,來拿申請到了政府性 問
那個(gè)是直接入營業(yè)外收入 答
老師你好!24年考過了中級經(jīng)濟(jì)法,25年沒有參加考試 問
沒有效了,只有二年有效期 答
服裝批發(fā)零售一般納稅人,在商場租賃場地,商場給開 問
你好,入銷售費(fèi)用即可 答
老師:下午好,店鋪盤點(diǎn)扣店員的失貨500,在工資里扣除 問
是的,就是那樣處理就行 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
答: 小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。









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