送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-06-01 17:50

你好,是的,你的理解正確.

點、 追問

2019-06-01 17:54

老師,那轉出未交增值稅期末金額在貸方,在貸方,這個怎么清賬

陳靜老師 解答

2019-06-01 17:57

你好,不好意思看錯了,應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)期末有金額在借方,貸:應交稅費-未交增值稅做完后上交,借:應交稅費-未交增值稅  貸銀行存款

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
為啥在這個科目循環呢?
2022-12-26 10:54:51
同學你好 分錄不對哦 應該是進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅 也不是轉出多交增值稅哦 你的分錄也不對 科目也不對 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-04-12 10:09:08
你好,轉出多交增值稅是在進項大于銷項的情況下的結轉處理,建議咱們統一按規定處理
2022-04-04 23:53:59
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