
老師您好,我們公司員工出差期間的交通費,是次月開的發(fā)票,這這怎么入賬?謝謝!
答: 就在拿到票的當月報銷哈
老師,請問 員工在市內(nèi)辦事發(fā)生的 交通費和中午的餐費,應該如何入賬了?
答: 這個做管理費用 交通費 ,和午餐費,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位員工差旅費,可以按照住宿發(fā)票入賬嗎?有金額限制嗎?交通費和出差補貼怎么算?
答: 單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準: 1.住宿費:必須憑酒店、旅館、招待所正式發(fā)票在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實報銷,超過規(guī)定的需報告理由,并經(jīng)相關(guān)領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元,省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費:員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼:員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。







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