送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-14 09:57

你好
借;原材料,貸;應付賬款——暫估
借;生產成本,貸;原材料
根據生產領用金額計入 就是了

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你好,你紅字沖減之前的分錄,然后再按正確的做。
2023-05-08 10:33:28
借在途物資貸銀行存款發生退貨,借銀行存款貸在途物資。
2022-09-28 12:27:04
先暫估入賬,等發票來了紅沖,再做正確的分錄 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入賬
2022-04-06 10:40:07
你好 1、購入甲材料100噸,單價200,運雜費500元,增值稅2600元,款已付,材料已入庫,計劃單價210 借:材料采購,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 借:原材料,貸:材料采購,材料成本差異 2、購入丙材料60噸,計劃單價30,材料已入庫,憑證未到 借:材料采購,貸:應付賬款—暫估 借:原材料,貸:材料采購,材料成本差異(或借方) 3、本月生產領料計劃成本8000元 借:生產成本,材料成本差異,貸:原材料,
2023-11-10 14:38:26
按盤盈進行賬務處理
2024-09-28 16:13:25
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