送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-25 17:34

你好,做之前相反分錄,不需要調整稅額,金額就是多計入的金額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-25 17:41

錯誤如下:
借:主營業務成本110000
應交稅費-增值稅-進項稅額 566.04
貸:其他應收款109433.96

以下為正確分錄:
借:主營業務成本10000
應交稅費-增值稅-進項稅額566.04
貸:其他應收款 9433.96

鄒老師 解答

2019-04-25 17:43

你好,做這個沖銷分錄
借;其他應收款  100000
貸;主營業務成本100000

上傳圖片 ?
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稅收金額就是實際發生支付金額 就是稅務局承認的金額肯定是你實際支付的金額
2022-05-27 15:22:40
你好,你寄提了100,實際發下去有50嗎?只看2023年所屬期的,不要管上一年的。
2024-05-23 14:45:58
你好!這個你計入營業外收入就好了。
2024-06-20 09:41:18
您好,意思是開票金額比付款金額大是吧?
2024-06-20 09:04:43
你好!這個你計入營業外收入就好了。
2024-06-20 09:41:22
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