
麻煩看看這樣做對不對?還有沒更加簡單的方法?員工借支付了材料款借支:其他應收--員工貸:銀行存款報銷的時候借:成品材料-A項目貸:其他應收款--員工后面發生退貨,直接是供應商退款到公賬借:銀行存款貸:應付賬款--供應商沖成本借:其他應收-員工貸:成品材料-A項目借:應付賬款-供應商貸:其他應收款-員工
答: 你好; 你退貨直接做 ;? 借 應付賬款? 貸? 原材料 ; 直接這樣做即可;? ? ?不用在走其他應收款了哦? ??
掛靠方匯入我司基本戶46092 購買材料款借:銀行存款 46092 貸:其他應收款-掛靠方 46092付出去 但是票未到 算預付款借:應付賬款-供應商 46092 貸:銀行存款 46092票到了借:工程施工-直接材料 46092 貸:應付賬款-供應商 46092工程款到了 借:其他應收款-掛靠方 46092 貸:銀行存款 46092問題: 計算成本票的時候 46092計算在內嗎? 之前掛靠方 打給我們的錢不是還要在 其他應收款還給 掛靠方嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應收款掛的是采購員,例如,其他應收款——A ,應付賬款掛的是一次性供應商,例如,是從淘寶買了辦公用品,但在ERP系統我們是做了入庫,我們也不分是什么供應商,就掛了:應付賬款— 一次性供應商,如果分錄做成 借:應付賬款- 一次性供應商 貸:其他應收款——A采購,這樣審計認可嗎,還是我通過現金科目過渡,一筆分錄:借:應付賬款- 一次性供應商 貸:現金 第二筆分錄: 借:現金 貸:其他應收款——A采購,這樣兩清可以不?
答: 同學你好 這個可以的
有個供應商向我們公司借了一筆款,當時做的其他應收款,現在商議后將此款作為我們對該供應商的預付款,現在怎么賬務處理呢,可以直接借:預付賬款 貸:其他應收款嗎
用承兌匯票2萬元貼現后付供應商貨款,協商好承兌匯票貼息費由供應商500元承擔,,實付19500元,這500元怎么入賬,附什么附件?
老師,承兌電子匯票,匯票收入:借:銀行存款 貸:應收賬款?匯票轉讓給供應商:借:應付賬款,貸:銀行存款,請問是這樣入賬嗎?




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瘋癲 追問
2019-04-09 13:53
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2019-04-09 14:43
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