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baby's breath
于2019-04-01 17:35 發布 ??3817次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-04-01 17:35
你好 是的 不可以抵扣 認證后做進項稅轉出
baby's breath 追問
2019-04-01 17:43
2019-04-01 17:44
老師,填寫報表的時候,進項稅額轉出選哪個明細呢
meizi老師 解答
2019-04-01 17:48
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視同銷售貨物行為進項稅額的抵扣是需要增值稅專用發票才可抵扣嘛?要是沒有增值稅專用發票可以抵扣進項稅額嘛?
答: 您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
老師,給客戶送禮品費用可以開增值稅專票抵扣進項稅額嗎
答: 送禮,開普票就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問:餐飲費開具增值稅專票,可以抵扣進項稅額嗎?
答: 你好不可以抵扣的。
為什么網約車增值稅普通發票可以抵扣進項稅額,不是說增值稅普通發票,其進項稅額不得抵扣嗎
討論
增值稅電子專用發票可以抵扣進項稅額嗎
可抵扣的增值稅進項稅額
老師你好,手上有2份增值稅進項專票,進項稅額分別是4000元及1000元,2月份開出增值稅銷項專票銷項稅額是2500元,使用了4000元的這份進項稅額專票進行抵扣,產生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請問這時如何做會計分錄?我做賬時進項稅額是用應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額記賬的。2.如果3月份銷項稅額4500元,要用回留抵稅1500元及另1份進項稅額1000元進行抵扣,銷項大于進項稅額要交增值稅,那時的會計分錄是如何做呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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baby's breath 追問
2019-04-01 17:43
baby's breath 追問
2019-04-01 17:44
meizi老師 解答
2019-04-01 17:48