送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-04-01 11:44

你不是差額納稅那就是要按銷售額來交的

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相關問題討論
你好,增值稅的計稅依據是:C商品流轉的增值額
2022-05-12 19:09:53
您好,一般收到供應商銷售返利方:如果對方開具紅字發票時,應將進項稅金轉出。
2022-05-04 10:35:52
你好,你這個不能做沖減,借銷售費用貸銀行存款做這個。
2024-07-02 09:57:06
你好同學,就是利用賒銷手段,增加了利潤,但是款沒收到增加了利潤
2022-08-27 21:02:20
進項紅字咋沒有結轉的
2022-09-11 18:01:48
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