郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

計提工資這樣子可以嗎借:管理費用-職工薪酬 34000 貸:其他應收款-代扣社保 1775 應交稅費-應交個人所得稅 225 應付職工薪酬-職工工資 32000
答: 你好,這個不對,借管理費用工資貸應付職工薪酬工資34000。
計提工資時:借:管理費用—工資:6030貸:應付職工薪酬:6000應交稅費—個稅30這樣可以嗎
答: 你好,個人建議是個人所得稅單獨做計提分錄,你提供的分錄看上去好像個人所得稅計提是通過管理費用科目核算 本來的計提分錄是,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師個稅計提是借:應付職工薪酬---工資 130 貸:應交稅費---個人所提稅 130 下月交納借:應交稅費---個人所提稅 130 貸:銀存 130工資計提是借:管理費用 80000 貸:應付職工薪酬----工資 80000發工資借:應付職工薪酬----工資 80000 貸:應交稅費----個人所得稅 130那這樣不是不平了
答: 你好? 計提時? ? 通過其他應收款





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