
事業(yè)單位以前年度應(yīng)在單位列支,但在往來(lái)科目其他應(yīng)付款支出了,現(xiàn)在要調(diào)賬到單位支出,賬務(wù)處理應(yīng)怎樣做分錄。
答: Na你這個(gè)其他應(yīng)付款,它是屬于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在支付的時(shí)候,就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。那你預(yù)算會(huì)計(jì)這邊在支付的時(shí)候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。
行政單位政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,往來(lái)款掛了10年以上的做壞賬核銷,那么對(duì)應(yīng)的:其他應(yīng)收款用‘資產(chǎn)處置費(fèi)用'還是‘以前年度盈余調(diào)整'核算。其他應(yīng)付款用‘其他收入'還是'以前年度盈余調(diào)整'核算。
答: 您好,其他應(yīng)收款,用以前年度盈余調(diào)整'? 求他應(yīng)付款也是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位要求專款專用,將以往年度的無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)為 其他收入,現(xiàn)在單位想用這筆其他收入進(jìn)行費(fèi)用支出,應(yīng)該怎么做賬?
答: 同學(xué)你好 按對(duì)應(yīng)的支出計(jì)入費(fèi)用





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