送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-12-29 11:33

年底我的應交稅金-應交增值稅-進項稅額要怎么處理? 
直接轉到下年就可以了

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-29 11:40

怎么做分錄

佟老師 解答

2018-12-29 11:42

不用做分錄,把余額結轉下年就可以了

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-29 11:59

不用轉未交增值稅么

佟老師 解答

2018-12-29 12:00

不用,這個不是你進項留底嗎

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-29 12:05

我發票還沒去認證,只是賬做了

佟老師 解答

2018-12-29 13:23

那你沒認證怎么做的進項稅額,應該是待認證進項稅額

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-29 14:33

就是做賬的時候做到進項稅里

佟老師 解答

2018-12-29 14:35

你已經做到應交稅法-應交增值稅(進項稅)是這樣處理的嗎

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-29 14:43

是的老師

佟老師 解答

2018-12-29 14:47

可以我看到你說的是沒有認證勾選的

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相關問題討論
您好,是不能抵扣轉出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
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