送心意

Shirley老師

職稱,中級會計師,稅務師,CMA

2018-12-16 13:58

可以的,首先按期初數據為0建賬,把一整年的憑證錄入,然后盤點倉庫,根據倉庫實際庫存和入庫單補出庫單,做到賬實相符

鄭姚 追問

2018-12-16 14:12

老師,還有些說先盤點所有資產,然后按盤點的金額建期初帳的,這種是不是在單位之前憑證有入賬但是亂帳的情況下可以這么建帳,像單位有憑證沒做賬的只能先0期初,把憑證先做賬了,然后再盤點調賬,這樣理解對嗎?

Shirley老師 解答

2018-12-16 14:27

可以這樣理解,首先以0為基礎把賬先錄入后,報表上能出個數,和實際的盤點數對比,看差多少?因為實際盤點數據是真實的,那么分析下原因,補一下出庫單后,再把補的這部分單據做賬務處理,最后保證賬上數據和盤點數據一致

鄭姚 追問

2018-12-16 14:41

那我用系統做賬的時候,一整年的原材料明細買的每一樣東西都要數量金額式登記進去嗎?

Shirley老師 解答

2018-12-16 15:14

恩,需要的這樣登記

鄭姚 追問

2018-12-16 16:06

老師,酒店籌備期采購的低值易耗品和物料消耗品,全部都直撥部門,金額特別大,我應該怎么做分錄?借方是什么?

Shirley老師 解答

2018-12-16 16:45

金額比較大的話,可以計入借記:長期待攤費用,然后將長期待攤費用分3年攤銷;

鄭姚 追問

2018-12-16 16:55

借方:長期待攤費用――開辦費――低值易耗品?開辦費下面是不是也要分?攤銷:借銷售費用――開辦費
貸:長期待攤費用――開辦費――低值易耗品?

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