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鄭姚
于2018-12-16 13:50 發布 ??1147次瀏覽
Shirley老師
職稱: ,中級會計師,稅務師,CMA
2018-12-16 13:58
可以的,首先按期初數據為0建賬,把一整年的憑證錄入,然后盤點倉庫,根據倉庫實際庫存和入庫單補出庫單,做到賬實相符
鄭姚 追問
2018-12-16 14:12
老師,還有些說先盤點所有資產,然后按盤點的金額建期初帳的,這種是不是在單位之前憑證有入賬但是亂帳的情況下可以這么建帳,像單位有憑證沒做賬的只能先0期初,把憑證先做賬了,然后再盤點調賬,這樣理解對嗎?
Shirley老師 解答
2018-12-16 14:27
可以這樣理解,首先以0為基礎把賬先錄入后,報表上能出個數,和實際的盤點數對比,看差多少?因為實際盤點數據是真實的,那么分析下原因,補一下出庫單后,再把補的這部分單據做賬務處理,最后保證賬上數據和盤點數據一致
2018-12-16 14:41
那我用系統做賬的時候,一整年的原材料明細買的每一樣東西都要數量金額式登記進去嗎?
2018-12-16 15:14
恩,需要的這樣登記
2018-12-16 16:06
老師,酒店籌備期采購的低值易耗品和物料消耗品,全部都直撥部門,金額特別大,我應該怎么做分錄?借方是什么?
2018-12-16 16:45
金額比較大的話,可以計入借記:長期待攤費用,然后將長期待攤費用分3年攤銷;
2018-12-16 16:55
借方:長期待攤費用――開辦費――低值易耗品?開辦費下面是不是也要分?攤銷:借銷售費用――開辦費貸:長期待攤費用――開辦費――低值易耗品?
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Shirley老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,稅務師,CMA
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鄭姚 追問
2018-12-16 14:12
Shirley老師 解答
2018-12-16 14:27
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2018-12-16 14:41
Shirley老師 解答
2018-12-16 15:14
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2018-12-16 16:06
Shirley老師 解答
2018-12-16 16:45
鄭姚 追問
2018-12-16 16:55