送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-09 14:23

你好,支付的時候計入預付賬款或者其他應收款,收到發票的時候沖銷

幽蘭 追問

2018-12-09 14:25

但是,上個月記的是銀行存款,

彩麗老師 解答

2018-12-09 14:26

支付  借:預付賬款/其他應收款  貸:銀行存款
收到發票  借:管理費用-辦公費   貸:預付賬款/其他應收款

幽蘭 追問

2018-12-09 14:30

您沒明白我的意思,10月30日份購入財務軟件,發票已開,入賬日期11月,已結賬。但是由于我們公司稅務登記時間為11月1號,在此之前的發票不能認證抵扣,所以讓對方重開發票,發票日期只能是12月份

彩麗老師 解答

2018-12-09 14:33

發票是12月份開出來的,那么你在12月認證就可以抵扣了

幽蘭 追問

2018-12-09 14:34

我問的是賬務處理

彩麗老師 解答

2018-12-09 14:43

10月支付 借:預付賬款/其他應收款 貸:銀行存款
12月收到發票 借:管理費用-辦公費   應交稅費-應交增值稅-進項   貸:預付賬款/其他應收款

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相關問題討論
您好 金額大的記無形資產 小的記管理費用開辦費
2018-12-08 10:58:02
除了財務管理是1月,其他模塊都是2月
2019-01-16 17:39:42
你好,是把賬結轉到2022年嗎?
2022-01-05 10:37:25
你好,這個只能反結賬。無法直接修改
2020-04-07 11:36:20
你們是應該每年一個賬套吧?如果是就打開2020年的賬套!
2020-01-23 16:28:00
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