送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-11-16 13:11

是的,進項稅跟銷項稅相抵后的差額轉入應繳稅費-未繳增值稅,繳納時 借應繳稅費-未繳增值稅,貸銀行存款

red???? 追問

2018-11-16 13:17

老師,你說的第一筆差額相抵扣的分錄是怎么做的?

QQ老師 解答

2018-11-16 13:18

你好!平時可以不用做,年底一次轉平

red???? 追問

2018-11-16 13:21

年底時怎么結平呀?我支付增值稅稅款的時候都是直接做“借應繳稅費-未繳增值稅,貸銀行存款的”只有印花稅等附加稅會計提稅金及附加的

QQ老師 解答

2018-11-16 13:26

借:應交稅費—應交增值稅 —銷項 貸:   應交稅費—應交增值稅 —進項   應繳稅費-未繳增值稅 
 
或者每個月做 借:應交稅費—應交增值稅 —轉出未交增值稅    貸:應繳稅費-未繳增值稅    借應繳稅費-未繳增值稅,貸銀行存款 
 
年底就做借:應交稅費—應交增值稅 —銷項 貸:   應交稅費—應交增值稅 —進項   應繳稅費-應交增值稅 —轉出未交增值稅

red???? 追問

2018-11-16 13:54

有點暈了。那我現在該怎么調整呀

QQ老師 解答

2018-11-16 15:06

每個月做 借:應交稅費—應交增值稅 —轉出未交增值稅 貸:應繳稅費-未繳增值稅 借應繳稅費-未繳增值稅,貸銀行存款 
 
年底就做借:應交稅費—應交增值稅 —銷項 貸: 應交稅費—應交增值稅 —進項 應繳稅費-應交增值稅 —轉出未交增值稅

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相關問題討論
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,學員,新年好 這樣是沒問題的,學員
2022-02-07 11:09:10
同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-26 15:32:19
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