送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-01 12:50

計入公司的營業外收入處理。

追問

2018-11-01 13:15

摘要直接寫收到李某往來款好,還是寫收到李某網銀支付收到軋差通知好呀

追問

2018-11-01 13:16

軋差也不太理解

追問

2018-11-01 13:26

二級科目是寫人名行嗎?

江老師 解答

2018-11-01 14:07

網銀支付收到軋差收入

追問

2018-11-01 14:14

二級科目寫什么?

江老師 解答

2018-11-01 14:19

計入“營業外收入——其他”科目處理

追問

2018-11-01 14:41

軋差也不太理解是什么意思

江老師 解答

2018-11-01 14:44

估計就是存在收付款的差異數據,就是對方的數據少0.04元

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相關問題討論
你好,學員,因為這個是銀行之間的轉賬的,分錄如下的 借銀行存款 貸銀行存款
2023-08-18 21:48:53
你好;? ? ?意思我找你買貨物 發生了應付賬款; 而你又找我? 發生了業務應收賬款; 發生了應收賬款和應付賬款的處理。? 那你 們正常開票報稅; 差額付款 可以的;? ?
2021-11-10 17:10:36
你是這個行政事業單位嗎?這個預算收入一般都是財政給的撥款收入。
2020-01-13 17:15:04
你好,這個具體是什么性質的款項呢??
2022-03-22 10:08:56
借:應付職工薪酬——社保費(個人部分)?? 貸:銀行存款` 借:事業支出——財政撥款支出——社保費(個人部分)?? 貸:資金結存——貨幣資金 借:以前年度盈余調整?? 貸:銀行存款` 借:資金結存——貨幣資金?? 貸:財政撥款結轉/非財政撥款結轉` `借:事業預算收入(或財政撥款收入)?? 貸:資金結存——貨幣資金 如果應付職工薪酬是用于調整今年的工資或福利,則直接在今年的相關費用和支出中做相應調整。 如果應付職工薪酬是用于調整以前年度的工資或福利,則可能需要通過“以前年度盈余調整”科目來進行調整。 對于社保費(單位部分)的會計處理:如果單位部分也有差額需要補繳,會計處理方式類似,但科目會有所不同。 涉及其他科目的處理:如果補繳的差額還涉及到其他科目(如固定資產、無形資產等),則需根據具體情況進行相應的會計處理。 關于報表的調整:根據補繳的差額對資產負債表和收入費用表等財務報表進行相應的調整和重述
2023-12-29 10:05:00
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