送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-10-29 20:00

電力局來給你們的發票是你們其他業務成本,你們開給第三方的發票是你們其他業務收入

勇敢的幸福 追問

2018-10-29 20:32

那電費第三方交的,怎么將成本和收入沖平呢,我們沒有繳費憑證

小楊老師 解答

2018-10-29 20:40

我們收到電力發票,借,其他業務成本,貸,其他應付款,你們開出去的電力發票,借,其他應付款,貸,其他業務收入

勇敢的幸福 追問

2018-10-29 20:45

也就是說不用寫明應收,應付具體是哪個單位,直接將收入和成本沖平?

小楊老師 解答

2018-10-29 20:49

不是的,往來是要確定到哪個單位的,第三方交的電費,電力公司開票給你們了,貸,其他應付款~第三方公司,你們開票給第三方,就要向第三方收款的,所以也是借,其他應付款~第三方公司,其他應收款和其他應付款是可以通用的

勇敢的幸福 追問

2018-10-29 21:27

好的,另外月末收入和增值稅等月結需要做結轉的表格做為原始憑證嗎?

小楊老師 解答

2018-10-29 21:29

是的,滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學,可以計入營業外收入
2022-03-01 15:00:38
同學你好 那你舉例子的這個金額 電力局給開發票是九千八的吧
2022-03-01 10:44:13
你好 可以的這樣處理??
2022-04-08 10:44:54
你好 意思你們會轉售電費的嗎 稅率是按13%
2020-06-29 16:53:27
你好;? 不賺取差價的話; 你們是共用電表水表; 是可以分割單和發票復印件來做賬的?
2023-03-17 11:00:05
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