送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-22 20:46

您好,如果是增值稅抵扣,就需要把付的款要回增值稅專用發票來抵扣了,如果是企業所得稅,可以先暫估成本,后期收回發票,再沖回暫估即可。當然,如果能做到不確認收入,更好了。

俞小茵子 追問

2018-10-22 20:52

好的,謝謝老師。老師,如果我當月付出的房租,沒有收回發票,當月就不能算入管理費用的成本是嗎?那這樣報稅的時候,成本不就少了

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:53

您好,不客氣,是的,但是可以計提,或者叫暫估成本處理的。

俞小茵子 追問

2018-10-22 20:53

怎么做分錄呢

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:54

您好,借:管理費用-租賃費等科目,貸:應付賬款,或者其他應付款-暫估款。

俞小茵子 追問

2018-10-22 20:55

嗯,我付款的時候,是做這分錄,借:預付賬款,貸:銀行存款

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 20:56

您好,是的,您的分錄很正確。

俞小茵子 追問

2018-10-22 20:59

收到發票的當月還需要做賬嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 21:03

您好,需要做賬的,首先做,借:管理費用-租賃費等科目,貸:預付賬款,再做,借:管理費用-租賃費等科目,負數,貸:應付賬款,或者其他應付款-暫估款,負數。

俞小茵子 追問

2018-10-22 21:03

好的,謝謝老師

俞小茵子 追問

2018-10-22 21:05

老師,再問你下,原始憑證拿到后,一般按什么原則來做分錄,按交易實際發生時間的先后順序入賬是嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 21:06

您好,不客氣,一般是這樣的,按時間順序處理的。

俞小茵子 追問

2018-10-22 21:11

老師,銀行賬戶轉出去的貨款,如果沒有收到發票就不能計入成本費用類是嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 21:12

您好,是的,我公司就是這樣處理的,但是年底時確實拿不回發票的,也就入成本費用了。

俞小茵子 追問

2018-10-22 21:14

老師,我已經報稅好了,但是發現賬本需要改動,需要變更報稅嗎?變更的話,是不是要去國稅柜臺更改

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 21:15

您好,是增值稅,還是企業所得稅,如果不涉及稅控盤開具發票申報錯誤的,建議改動賬本,不需要重新申報稅務的。

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