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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-08-28 08:48

公司注銷應(yīng)交稅費(fèi)期未余額負(fù)數(shù),怎么處

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2018-08-28 08:48

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2018-08-28 09:09

不是預(yù)交,就是留

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2018-08-28 09:09

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2018-08-28 09:10

留抵的進(jìn)項(xiàng)稅

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2018-08-28 09:12

沒有存貨

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2018-08-28 09:49

那我做的分錄是借營業(yè)外支出-留抵稅額-11.65貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額-11.65反而資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變成-23.3。沒有節(jié)

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2018-08-28 09:53

沒轉(zhuǎn)出前就負(fù)

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2018-08-28 09:54

試了一下是這

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2018-08-28 09:55

那營業(yè)外支出二級明細(xì)應(yīng)該怎么

辜老師 解答

2018-08-27 16:14

應(yīng)收賬款可以確認(rèn)為營業(yè)外支出,其他應(yīng)付款可以確認(rèn)為營業(yè)外收入,

辜老師 解答

2018-08-28 09:08

要看負(fù)數(shù)形成的原因,如果是預(yù)交,可以申請退稅

辜老師 解答

2018-08-28 09:11

你賬面還有存貨嗎

辜老師 解答

2018-08-28 09:14

吧留底進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做損失

辜老師 解答

2018-08-28 09:50

你全部都是留底稅額的話,你全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出 ,為什么還有個負(fù)數(shù)余額

辜老師 解答

2018-08-28 09:54

是負(fù)數(shù),那你的分錄是,借:營業(yè)外支出  11.65  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額  11.65,就為0了

辜老師 解答

2018-08-28 09:57

可以列示成為其他

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過去了。
2022-01-04 17:23:01
你好 其他應(yīng)收賬:核算其他單位或個人向本單位借款,支付的保證金,押金等 其他應(yīng)付款:核算本單位向其他單位或個人借款,收到的押金和保證金等?
2022-02-23 21:36:08
同學(xué)你好!這樣的話? ?歸還分錄 借:其他應(yīng)收款 ? ? 貸:銀行存款
2021-07-30 20:08:49
你好, 收到租金,是需要確認(rèn)收入的 借,銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷
2020-06-20 14:20:19
你好,你們這是買賣承兌嗎?實(shí)際打入了個人賬戶。
2020-06-17 14:14:17
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