
法人其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收賬款借方余額,怎么調(diào)平
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過去了。
老師,其他應(yīng)收賬款與其他應(yīng)付款怎樣用。
答: 你好 其他應(yīng)收賬:核算其他單位或個人向本單位借款,支付的保證金,押金等 其他應(yīng)付款:核算本單位向其他單位或個人借款,收到的押金和保證金等?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我這邊收到的房屋租金及押金貸方怎么寫押金是其他應(yīng)付款吧 租金是其他應(yīng)收賬款?我們是制造業(yè) 把自己多余的廠房出租了
答: 你好, 收到租金,是需要確認(rèn)收入的 借,銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷
您好,我想問下公司現(xiàn)在有一個應(yīng)收賬款10000元,但是實(shí)際這個錢已經(jīng)付過了,還有一個其他應(yīng)付款法人名下有100000的余額,能不能對沖一下?
老師,想問下我要把其他應(yīng)收款跟應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款如何調(diào)整成資產(chǎn)總計(jì)大概在700萬呢 這個不會調(diào)整呢








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