送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-08-04 08:03

先紅沖上年的暫估入賬,借:原材料-42032.8  貸:現金-42032.8。然后做有發票的正確的賬務處理,借:原材料   應交稅費(專票)貸:銀行

姜老師 解答

2018-08-04 08:04

如果是普票做價稅合計記入原材料。

Cheng 追問

2018-08-04 08:07

謝謝!倉庫賬需要處理嗎?

姜老師 解答

2018-08-04 08:16

倉庫不用做處理。因為材料數量沒有變化。

Cheng 追問

2018-08-04 08:18

但是金額變了,開的專票,把稅扣除了不用管嗎?

姜老師 解答

2018-08-04 08:29

倉庫帳都是價稅合計入賬的吧。

Cheng 追問

2018-08-04 08:30

倉庫入的是不含稅價

姜老師 解答

2018-08-04 08:47

那樣的話倉庫就需要做賬務處理

Cheng 追問

2018-08-04 08:48

做哪些?怎么做?謝謝!

姜老師 解答

2018-08-04 08:49

數量不變,金額是不含稅價格就可以。

Cheng 追問

2018-08-04 08:52

是以前的入庫單沖紅再做入庫單還是怎么搞?請說詳細點,謝謝!

姜老師 解答

2018-08-04 08:54

可以入庫單紅沖,再重新入庫。

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