送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-04-29 16:29

您好,因為我們查余額表里沒有把包含未過賬點上

遠方 追問

2026-04-29 16:30

老師,我們用的是用友,不是金蝶

董孝彬老師 解答

2026-04-29 16:31

哦哦,請稍等哈,我去看題

董孝彬老師 解答

2026-04-29 16:40

您好,1.問題出在沖銷這一步。咱4月沖銷3月那4萬工資時,分錄方向很可能做反了。正確做法是原路沖回(比如做紅字分錄:貸方 -4萬)。如果咱做成了 借:應付職工薪酬 4萬 ,這個 借方 發生額就會在余額表里把貸方余額往負數的方向拉。

2.按這個順序做就沒錯:在4月份,先做一筆紅字憑證,把3月那張4萬的計提分錄全部沖掉(借貸方科目一樣,金額用負數),再做一筆藍字憑證,重新計提正確的工資。這樣一負一正,數據就干凈了。

3.查一下 應付職工薪酬 科目4月份的明細賬。重點看沖銷的那筆憑證,是不是把 應付職工薪酬 寫在了借方。如果是,把它改成紅字沖銷(在貸方用負數)就行了。改完再看余額表肯定就對了。

遠方 追問

2026-04-29 16:46

老師,您看,我這么做應該是沒有問題的呀

董孝彬老師 解答

2026-04-29 16:50

您好,這個貸方余額,是對的呀,沒有錯

遠方 追問

2026-04-29 16:53

那這個貸方余額是負數現在,要沖回0嗎?做一筆借 應付 ,貸 管理  9767.27?

董孝彬老師 解答

2026-04-29 16:56

您好,不是的,您看錯了,不信,您去看科目余額表,余額在貸方正

遠方 追問

2026-04-29 17:13

這個是這個月該發的呀

董孝彬老師 解答

2026-04-29 17:14

沒有錯呀,發后就平了,現在還沒有寫發放的分錄

遠方 追問

2026-04-29 17:40

老師,我這個月發放工資的已經做分錄了

董孝彬老師 解答

2026-04-29 17:41

對對,發后,您看現在余額為0,正確的中

遠方 追問

2026-04-29 17:45

就是貸方那里有個負的9767.27就感覺哪里不對啊

董孝彬老師 解答

2026-04-29 17:51

您好,這個是本月累計,不是余額

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相關問題討論
你好在貸方有余額是你們單位還沒有繳納的吧 是其他應收款或者其他應付款的嗎
2022-08-14 13:21:49
您好,比如您的計提與支付是否一致啊
2021-11-06 20:47:21
同學您好,您期初余額等嗎,還有本期發生額等嗎
2022-03-27 15:47:23
同學你好,有可能是科目余額表漏了科目了,一般情況下,是先根據差額來檢查,看看憑證里有這個差額的發生額沒,否則,只能根據憑證匯總表,一項一項的檢查了。
2022-03-27 17:01:40
你好,你們是新建賬吧,那么建議你把今年一月份的數據也輸入進去的
2022-02-25 21:24:55
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