送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-04-28 13:06

你好計提個人部分本來是630
,這樣多計提280就可以啦,合計910

暖暖老師 解答

2026-04-28 13:12

借應付職工薪酬工資910
貸其他應付款-個人社保910

大海 追問

2026-04-28 13:32

這樣跟社保繳納憑附件勾稽不上,是否需先按社保繳費先賬務處理,再沖回處理。即
借:管理費用一社保單位部分1380
貸:應付職工薪酬一社保1380
沖減單位承擔社保
借:管理費用一社保單位部分一280
貸:應付職工薪酬一社保一280
單位承擔280轉個人承擔
借:應付職工薪酬一社保280
貸:其他應付款一個人社保280


  

暖暖老師 解答

2026-04-28 13:32

確實是,你這樣更清晰

大海 追問

2026-04-28 13:33

是否需要這樣分步驟明細寫分錄老師

暖暖老師 解答

2026-04-28 13:34

這樣如果查賬就不好了!但是自己看更清晰

大海 追問

2026-04-28 13:35

老師個人提交繳費基數然后個人自己承擔,這樣處理稅局同意嗎?有涉稅風險嗎?

暖暖老師 解答

2026-04-28 13:36

這個不存在風險的說法

大海 追問

2026-04-28 13:38

個人提高

暖暖老師 解答

2026-04-28 13:39

個人愿意就可以啦這里

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相關問題討論
同學你好 這個是不是正負抵消了呢
2022-02-25 10:24:35
同學你好 為啥是負數
2022-01-19 18:42:23
您好,看您的付款原因,若是賠償對方,計入營業外支出。
2020-06-20 09:20:06
同學 你好 這個是之前多計提了 還是多扣了呢
2022-01-18 20:48:16
你好,出售桶裝水 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-04-13 09:14:29
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