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嗯哼菇
于2026-04-25 13:24 發布 ??22次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2026-04-25 13:33
你的分錄正確,預收安裝款計入合同負債合規。審計借合同負債貸存貨,分錄錯誤、無準則依據。預收負債不能沖減資產,后期直接沖回這筆錯誤調整即可。
嗯哼菇 追問
2026-04-25 14:25
老師,確定這個重分類是錯誤的對吧!因為我身邊的人都堅持這個重分類是對的,所以我才來平臺請教。
樸老師 解答
2026-04-25 14:50
這個不叫重分類,沒有這樣重分類的,這個是錯的重分類只是說的資產負債表里往來科目負數才重分類
這個重分類也不需要做分錄
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是先收到錢,做借銀行存款貸預收賬款,然后對方的支付記錄過來之后,應該怎樣做分錄?如果要掛這個人的個人往來怎么掛?
答: 你好,你的意思這個款是個人的款?
收房款分錄是借:銀行存款貸:預收賬款,那退房分錄怎么做?
答: 你好按說不可以,但是你可以復印一份入賬,或者認證完轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前做的賬是:借:銀行存款貸:預收賬款;沖掉做相反分錄,重新做是做往來嗎?
答: 是的
老師,你好。我們學校收到學生的學費時,做賬:借:銀行存款,貸:預收賬款,次月開票轉收入。下個學期開學當月,返部分學生家長上學期的優惠款。請問要如何做賬呀?(有時候是在一個會計期間,有時候跨年了)
討論
老師好,簽訂合同,收了一部分定金,分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款 后來再收這個合同的貨款時,分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款 可以嗎
17年預付賬款,17年入賬:借:預付賬款貸:銀行存款。22年收到發票,怎么做分錄
請問,簽訂合同出售一臺設備,價格100元,不考慮稅費,預收款40,貨到支付剩余60。會計分錄1:借:銀行存款 40貸:預收賬款 40借:銀行存款 60貸:預收賬款 60借:預收賬款 100貸:主營業收入 100會計分錄2:借:銀行存款 40貸:預收賬款 40借:銀行存款 60 預收賬款 40貸:主營業務 100這兩份分錄的方法都是正確的嗎?
老師,預收款的會計分錄是借銀行存款貸預收賬款嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 208176 個
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嗯哼菇 追問
2026-04-25 14:25
樸老師 解答
2026-04-25 14:50
樸老師 解答
2026-04-25 14:50