
5月份勾選的時候認證了一張進項發票,5月份沒有銷項,在申報增值稅的時候報表中漏填了進項稅,請問在6月份發生了銷售的時候還能把當時5月抵扣的進項一起填列嗎?
答: 你好,進項稅額申報表里自動生成的啊,怎么會漏?
老師你好,我有一張增值稅抵扣聯5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時候不能點擊確認打印 關鍵是你5月勾選沒呢? 沒有 但是報了增值稅報表,后面又作廢了你好,是發票作廢了還是什么呢? 增值稅報表作廢了 但是抵扣聯這里所屬期是6月,而不是5月
答: 你好,因為六月份報的是五月份的稅,你是報完五月份的稅了,然后有勾選的這張發票。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
5月份申報的增值稅,有幾張發票到7月份也沒有收到但當時已經勾選抵扣,5月份這幾張沒有發票的賬務也沒有做。那么現在我的問題是:已經抵扣了但是沒有發票怎么處理,已經抵扣的稅額怎么處理
答: 你好,您已經抵扣了,先根據那個金額和稅額,先把憑證做上去,不能不做賬,然后已經抵扣的稅額呀,正常申報就行了,實在不行后期再做進項稅額轉出。





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