送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-22 14:40

客戶代付供應商貨款
借:應付賬款 — 供應商 290000
貸:其他應付款 — 客戶 290000
私卡扣稅點、退款給客戶(290000-269700=20300 稅點)
借:其他應付款 — 客戶 290000
貸:其他應收款 — 私卡 269700
貸:其他業務收入 — 稅點服務費 20300
小規模計提稅金
借:稅金及附加
貸:應交稅費 — 附加稅

丫頭 追問

2026-04-22 15:03

其他老師說,內納可以不用做應交稅金。老師這樣我做的也是對的,對嗎?

丫頭 追問

2026-04-22 15:06

按這樣做,最后岀來1.供應商賬上29萬已經付了2.稅點20300我公司收回了。3.私卡也把多的錢退了。(最后我公司實收也只有稅點錢,別的錢只是過了下)我可以這么理解嗎?

樸老師 解答

2026-04-22 15:09

對的,這個說法是對的

2.可以這樣理解

丫頭 追問

2026-04-22 15:11

私卡退不是銀行存款嗎?(我們直接退客戶錢的)

樸老師 解答

2026-04-22 15:17

你內賬的話就貸銀行存款

丫頭 追問

2026-04-22 15:22

好的謝謝老師

樸老師 解答

2026-04-22 15:25

滿意請給五星好評,謝謝

丫頭 追問

2026-04-22 15:30

第一步:借:庫存商品貸:應付賬款 這一步要做嗎?

樸老師 解答

2026-04-22 15:32

你收到了貨物就要做

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相關問題討論
您好,1開票是否真實業務?
2023-09-07 19:38:26
就是開票就加稅點收款處理。這個是不合法的,但實際工作中存在這種現象。如果要發票,就加稅點,不用票,就便宜些。 比如100元,不用發票,直接100元就可以采購。如果100元,要發票,比如加6個點,就是收106元才開發票。開106元的發票。付款付106元,財務上按106元入賬
2017-10-09 12:28:47
您好!可以的。這個你自己決定。
2017-06-21 14:40:47
Na你們賬上誰的數是對的。
2022-04-09 10:51:27
您好 供應商送貨過來未付款 有沒有寫分錄
2020-06-14 11:15:50
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